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凯发在线网站上林县人民政府|偏爱至上|

发布时间:2026-08-31 07:32点击量:

  凯发k8娱乐官网app下载✿✿★,k8凯发✿✿★,凯发k8国际K8凯发VIP入口✿✿★,凯发天生赢家一触即发✿✿★!园林设计✿✿★,(一)负责大龙洞水库和木棉水库及其枢纽工程的安全运行管理和防汛抗旱调度✿✿★;负责按规定向上级防汛办和水文机构报送大龙洞水库水文信息(二)执行县防汛抗旱指挥部✿✿★、县水利局关于全县大龙洞水库罐区的农业灌溉和工业用水的调度指令(三)负责大龙洞水电站出水口至木棉水库进水口干渠渠段及附属斗闸门的安全运行管理(四)贯彻执行国家有关风景区保护的法律法规✿✿★、规章和方针政策✿✿★,有效保护✿✿★、合理利用风景区资源(五)负责风景区的统一管理✿✿★,受县交通运输凯发在线网站✿✿★、旅游✿✿★、环保✿✿★、安监✿✿★、国土✿✿★、住建等行政主管部门委托✿✿★,负责履行大龙湖风景区内相关行政职责✿✿★;负责组织开展大龙湖风景区旅游秩序综合整治工作(六)负责风景区基础设施的维护和管理✿✿★,根据风景区规划✿✿★,争取✿✿★、筹措风景区保护✿✿★、修复✿✿★、建设和管理资金✿✿★,组织实施风景区生态保护修复工程(七)负责协调风景区与风景区范围内村庄✿✿★、群众和各种关系✿✿★,对风景区内从事旅游业的经营单位和个人的居民生产✿✿★、生活✿✿★、经营等依法进行监督管理(八)在职责范围内对大龙湖旅游安全实施监督管理✿✿★,对大龙湖景区及其设备设施安全生产及应急管理工作进行监督检查(九)负责景区内的地质灾害隐患排查和巡查✿✿★,在专业部门指导下开展地质灾害隐患监测和治理✿✿★,在治理前设置警示标志(十)配合有关部门做好风景区的林业林政✿✿★、渔业渔政✿✿★、环境保护✿✿★、园林绿化✿✿★、市政市容✿✿★、环境卫生偏爱至上✿✿★、水利等的管理(十一)承办县委✿✿★、县政府交办的其他工作✿✿★。

  根据上述职责✿✿★,上林县大龙洞水利工程管理所(上林县大龙湖旅游风景区管理所)内设3个机构✿✿★:办公室✿✿★、水利工程管理股✿✿★、综合管理股✿✿★。

  上林县大龙洞水利工程管理所(上林县大龙湖旅游风景区管理所)为上林县人民政府直属事业单位✿✿★,由上林县水利局管理✿✿★,机构规格为相当正科级✿✿★,经费管理形式为财政全额拨款✿✿★。

  上林县大龙洞水利工程管理所(上林县大龙湖旅游风景区管理所)财政全额拨款事业编制24名✿✿★,其中所长1名✿✿★、副所长2名✿✿★;核定后勤服务聘用人员控制数2名✿✿★;2025年底在职在编人员24人✿✿★,其中2人管理人员✿✿★,19人专业技术人员✿✿★,3人工勤人员✿✿★。

  我部门总收入441.01万元✿✿★,总支出441.01万元✿✿★。总收入较上年预算数428.84万元✿✿★,增加12.17万元✿✿★,增长2.84%凯发在线网站✿✿★,主要原因是在职在编人数2025年底比2024年底增加4名职工✿✿★,预算工资及五险一金都相应增加✿✿★。总支出较上年预算数428.84万元✿✿★,增加12.17万元✿✿★,增长2.84%✿✿★,主要原因是在职在编人数2025年底比2024年底增加4名职工✿✿★,预算工资及五险一金支出都相应增加✿✿★。

  我部门总收入441.01万元✿✿★,较上年预算数428.84万元✿✿★,增加12.17万元✿✿★,增长2.84%偏爱至上✿✿★,主要原因是在职在编人数2025年底比2024年底增加4名职工✿✿★,预算工资及五险一金都相应增加✿✿★。部门收入主要包括✿✿★:(1)社会保障和就业支出177.36万元✿✿★,占收入总预算40.22%,比上年减少28.75万元✿✿★,下降13.95%✿✿★。

  (3)住房保障支出27.62万元✿✿★,占收入总预算6.26%,比上年增加4.86万元✿✿★,增长21.35%凯发在线网站✿✿★。

  (4)卫生健康支出15.29万元✿✿★,占收入总预算3.47%,比上年增加2.39万元✿✿★,增长18.53%✿✿★。

  (5)一般公共服务支出5.87万元✿✿★,占收入总预算1.33%,比上年增加2.25万元✿✿★,增长62.15%✿✿★。

  我部门总支出441.01万元✿✿★,较上年预算数428.84万元✿✿★,增加12.17万元✿✿★,增长2.84%✿✿★,主要原因是在职在编人数2025年底比2024年底增加4名职工✿✿★,预算工资及五险一金支出都相应增加✿✿★。部门支出主要包括✿✿★:

  (1)社会保障和就业支出177.36万元✿✿★,占支出总预算40.22%,比上年减少28.75万元✿✿★,下降13.95%✿✿★。

  (3)住房保障支出27.62万元✿✿★,占支出总预算6.26%,比上年增加4.86万元✿✿★,增长21.35%✿✿★。

  (4)卫生健康支出15.29万元✿✿★,占支出总预算3.47%,比上年增加2.39万元✿✿★,增长18.53%✿✿★。

  (5)一般公共服务支出5.87万元✿✿★,占支出总预算1.33%,比上年增加2.25万元✿✿★,增长62.15%✿✿★。

  基本支出预算435.21万元✿✿★,占支出预算98.68%,比上年增加10.67万元✿✿★,增长2.51%✿✿★。其中✿✿★:

  (1)对个人和家庭的补助144.78万元✿✿★,占基本支出总预算33.27%,比上年减少31.48万元✿✿★,下降17.86%✿✿★。

  (2)商品和服务支出16.48万元✿✿★,占基本支出总预算3.79%,比上年增加2.72万元✿✿★,增长19.77%✿✿★。

  (3)工资福利支出273.95万元✿✿★,占基本支出总预算62.95%,比上年增加39.43万元凯发在线网站✿✿★,增长16.81%✿✿★。

  项目支出预算5.80万元✿✿★,占支出预算1.32%,比上年增加1.50万元✿✿★,增长34.88%✿✿★。其中✿✿★:

  (1)商品和服务支出5.80万元✿✿★,占项目支出总预算100.00%,比上年增加2.50万元偏爱至上✿✿★,增长75.76%✿✿★。

  我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元✿✿★,较上年预算数0.00万元✿✿★,增加0.00万元✿✿★,增长0%✿✿★,主要原因是我部门2026年无政府性基金预算✿✿★。

  我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元✿✿★,较上年数预算数0.00万元✿✿★,增加0.00万元凯发在线网站✿✿★,增长0%✿✿★,主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算✿✿★。

  我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60万元✿✿★,同口径较2025年度预算数0.60万元✿✿★,增加0万元✿✿★,增长0%✿✿★,具体如下✿✿★:

  1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元✿✿★,较上年预算数0.00万元✿✿★,增加0万元✿✿★,增长0%✿✿★,主要原因是我部门历年来无因公出国(境)业务以及费用支出✿✿★。

  2.公务接待费2026年预算安排0.60万元✿✿★,较上年数预算数0.60万元✿✿★,增加0万元✿✿★,增长0%✿✿★,主要原因是跟上年持平✿✿★。

  3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元✿✿★,较上年预算数0.00万元✿✿★,增加0万元✿✿★,增长0%✿✿★,其中✿✿★:

  公务用车购置费2026年预算安排0.00万元✿✿★,较上年预算数0.00万元✿✿★,增加0万元✿✿★,增长0%✿✿★,主要原因是我部门2026年无公务用车✿✿★。

  公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元✿✿★,较上年预算数0.00万元✿✿★,增加0万元✿✿★,增长0%✿✿★,主要原因是我部门2026年无公务用车✿✿★。

  我部门机关(事业部门)运行经费主要包括我部门事业单位运行经费预算主要包括✿✿★:办公费✿✿★,印刷费✿✿★,水费✿✿★,电费✿✿★,邮电费✿✿★,取暖费✿✿★,维护费✿✿★,会议费✿✿★,培训费✿✿★,公务接待费✿✿★,工会经费其他商品费✿✿★。我部门2026年机关(事业部门)运行经费预算16.48万元✿✿★,较上年预算数13.76万元✿✿★,增加2.72万元✿✿★,增长19.77%✿✿★,主要原因是✿✿★:在职在编人员增加✿✿★。

  我部门2026年政府采购预算总金额0万元偏爱至上✿✿★。其中✿✿★:货物类采购0万元✿✿★、工程类采购0万元✿✿★、服务类采购0万元✿✿★。

  截至2025年12月31日✿✿★,我部门固定资产期末账面数原值40.54万元✿✿★,累计折旧21.15万元✿✿★,净值19.39万元✿✿★,其中✿✿★:水上交通执法船29.8万元✿✿★,占固定资产的74%✿✿★;通用设备10.74万元✿✿★,占固定资产的26%✿✿★,2024年我单位无新增固定资产✿✿★。

  1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理✿✿★,涉及本级项目3个✿✿★,预算资金5.8万元✿✿★。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目✿✿★、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)✿✿★。

  通过规范✿✿★、有效地使用党建活动经费✿✿★,强化党员思想政治教育✿✿★,提升基层党组织组织力✿✿★,激发党员先锋模范作用✿✿★,增强党组织凝聚力和战斗力✿✿★,为中心工作提供坚强政治保证✿✿★。

  保障驻村第一书记必要的工作和生活条件✿✿★,确保其能够扎根基层✿✿★、履职尽责✿✿★,围绕“建强村党组织✿✿★、推进强村富民✿✿★、提升治理水平✿✿★、为民办事服务”等职责任务✿✿★,有效开展工作✿✿★,助力乡村振兴✿✿★。

  通过有效行使监督管理职能✿✿★,确保大龙湖景区安全✿✿★、规范✿✿★、优质运营✿✿★,推动景区生态环境持续改善✿✿★、旅游服务质量稳步提升✿✿★、游客满意度不断提高✿✿★,保障国有资源效益最大化凯发在线网站✿✿★,促进上林县旅游业高质量发展✿✿★。

  6.结余分配✿✿★:指事业部门按规定提取的职工福利基金凯发在线网站✿✿★、事业基金和缴纳的所得税✿✿★,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金✿✿★。

  7.年末结转和结余✿✿★:指本年度或以前年度预算安排✿✿★、因客观条件发生变化无法按原计划实施✿✿★,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金✿✿★。

  10.“三公”经费✿✿★:纳入财政预决算管理的“三公”经费✿✿★,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费✿✿★、公务用车购置及运行费和公务接待费偏爱至上✿✿★。其中✿✿★,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费✿✿★、国外城市间交通费✿✿★、住宿费✿✿★、伙食费✿✿★、培训费✿✿★、公杂费等支出✿✿★;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费✿✿★、燃料费✿✿★、维修费✿✿★、过路过桥费✿✿★、保险费✿✿★、安全奖励费用等支出✿✿★;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出✿✿★。

  11.机关运行经费✿✿★:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金凯发在线网站✿✿★,包括办公及印刷费偏爱至上✿✿★、邮电费✿✿★、差旅费✿✿★、会议费✿✿★、福利费✿✿★、日常维修费✿✿★、专用材料及一般设备购置费✿✿★、办公用房水电费✿✿★、办公用房取暖费✿✿★、办公用房物业管理费✿✿★、公务用车运行维护费以及其他费用✿✿★。

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